2月18日,集團(tuán)法務(wù)審計(jì)部召開2025年內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議,會(huì)議由法務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)人主持,子集團(tuán)、直屬企業(yè)分管審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)相關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加。
會(huì)上,法務(wù)審計(jì)部宣讀了《江東控股集團(tuán)2025年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃》,同時(shí)部署了2025年重點(diǎn)審計(jì)事項(xiàng)及整改重點(diǎn)工作。與會(huì)人員圍繞審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)整改工作等方面積極交流研討。會(huì)議強(qiáng)調(diào),各部室、各子集團(tuán)應(yīng)針對以往年度的審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題以及歷史遺留問題,嚴(yán)格落實(shí)整改,限期報(bào)送整改報(bào)告,全力做好配合。
下一步,法務(wù)審計(jì)部將不斷加強(qiáng)對集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促落實(shí),進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、規(guī)范化,助力集團(tuán)合規(guī)化體系建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展。
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